1,保健酒銷售企業需繳納那些稅種繳納消費稅的同時還需要繳納增值
首先清楚一點,消費稅是“單一環節”征收的。就是說,消費稅是在生產環節征收,如果你們不是生產廠家,而只是經銷商,那就不需要再交消費稅。此時,銷售保健酒時,對流轉稅來說,只交納增值稅就行了。《增值稅暫行條例》中明確規定,銷售貨物要交納增值稅,這就是依據。
2,白酒藥酒保健酒應交那些稅
酒類首先要交消費稅,白酒稅率20%另加0.5元/500克(或者500毫升),藥酒、保健酒屬于其他酒,稅率10%,銷售要交增值稅,稅率17%,應交增值稅一般情況下=銷項稅-進項稅,另外根據應交增值稅額交7%的城建稅、3%的教育費附加和2%的地方教育費附加,萬分之三的購銷合同印花稅等。
3,2016年藥酒的稅率和白酒一樣了嗎
藥酒的稅率和白酒是不一樣的,白酒的稅率高,增值稅加上消費稅,還有每瓶的量稅。藥酒也就是普通食品露酒,稅率較低,兩者相差近一倍。
酒類首先要交消費稅,白酒稅率20%另加0.5元/500克(或者500毫升),藥酒、保健酒屬于其他酒,稅率10%,銷售要交增值稅,稅率17%,應交增值稅一般情況下=銷項稅-進項稅,另外根據應交增值稅額交7%的城建稅、3%的教育費附加和2%的地方教育費附加,萬分之三的購銷合同印花稅等。
4,我公司是小規模納稅人是經銷保健酒的有一部分酒用來招待用
如果是用于推銷保健酒而發生招待用酒,則記入銷售費用科目。借:銷售費用——業務招待費貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(按銷售價計稅)招待自己員工或無關經營人員的,則記管理費用科目中借:管理費用——業務招待費貸:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(按銷售價計稅)
業務招待費,或者禮品之類的
你好!管理費用——業務招待費貸如果是用于推銷保健酒而發生招待用酒。借,則記入銷售費用科目:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(按銷售價計稅)招待自己員工或無關經營人員的:銷售費用——業務招待費貸,則記管理費用科目中借如果對你有幫助,望采納。
5,珠海酒吧街坐幾路車可以到
酒吧街 在拱北水灣路
坐公交車4。9。13路水灣頭站
4路
鳳凰北 - 翠香中 - 安平大廈 - 香洲 - 南坑 - 桃園新村 - 濱海樓 - 二中 - 人民醫院 - 公積金中心 - 望海樓 - 海濱公園 - 光大國貿 - 海濱南 - 珠海電臺 - 洲仔 - 九洲港 - 九洲花園 - 度假村 - 華景花園 - 南油大酒店 - 水灣頭 - 情侶南路南 - 日華花園 - 粵海東 - 銀都 - 萬佳百貨 - 口岸廣場 - 拱北口岸 - 拱北醫院 - 粵華西 - 僑光小學 - 夏灣
9路
體育中心南 - 金樺花園 - 報業大廈 - 電視臺北門 - 山場市場 - 山場路東 - 興業中 - 保健院 - 警察學校 - 胡灣里 - 二中 - 人民醫院 - 海霞新村 - 僑苑 - 珠海漁女 - 海濱泳場 - 君怡花園 - 煙墩山 - 免稅商場 - 通信大廈 - 工業學校 - 四中 - 白蓮新村 - 國土資源局 - 吉石路口 - 南油大酒店 - 水灣頭 - 情侶南路南 - 日華花園 - 粵海東 - 銀都 - 萬佳百貨 - 口岸廣場 - 拱北口岸 - 拱北
13路
體育中心南 - 紅山北 - 體育中心西 - 市公汽公司 - 梅華中 - 交通大樓 - 山場 - 國資委 - 大鏡山 - 黨校 - 紫荊園 - 香洲 - 夏美 - 光明街 - 二中 - 人民醫院 - 公積金中心 - 望海樓 - 海濱公園 - 九洲城 - 吉大 - 水灣北 - 南油大酒店 - 水灣頭 - 情侶南路南 - 日華花園 - 粵海東 - 銀都 - 涼粉橋 - 桂花中 - 桂花北 - 蘭埔東 - 圓明山莊 - 圓明新園
6,請教銷售酒的稅務問題
專門適用于酒的稅率是:銷售酒還需繳納消費稅。(以下稅率最近有所調整,納稅計算方法供你參考)1.糧食白酒(斤)0.5元(從量計征)25%(從價計征)2.薯類白酒(斤)0.5元(從量計征)15%(從價計征)3.黃酒(頓)240元4.啤酒:每噸出廠價3000元(含3000元)以上(頓)250元每噸出廠價3000元以下(頓)220元5.其它酒10%(從價計征)6.酒精 5%(從價計征)
一、基本稅種 1、增值稅按銷售收入17%、4%(分別適用增值稅一般納稅人、小規模納稅人); 2、城建稅按繳納的增值稅的7%繳納; 3、教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納; 4、地方教育費附加按繳納的增值稅的2%繳納; 5、印花稅:購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花;帳本按5元/本繳納(每年啟用時);年度按“實收資本”與“資本公積”之和的萬分之五繳納(第一年按全額繳納,以后按年度增加部分繳納); 6、城鎮土地使用稅按實際占用的土地面積繳納(各地規定不一,XX元/平方米); 7、房產稅按自有房產原值的70%*1.2%繳納; 8、車船稅按車輛繳納(各地規定不一,不同車型稅額不同,XX元輛); 9、企業所得稅按應納稅所得額(調整以后的利潤)繳納(3萬元以內18%,3萬元至10萬元27%,10萬元以上33%); 10、發放工資代扣代繳個人所得稅。 上述稅種中除增值稅與企業所得稅(2002年1月1日新設立的企業)向國稅局申報繳納外,其他均向地稅局申報繳納。
要交增值稅.消費稅,城建稅,教育費附加.增值稅交6%,消費稅交10%,城建稅按地區: 1 市 區 7%2 縣城、鎮 5%3 不在市、縣、城、鎮 1%城建稅=(消費稅+增值稅+營業稅)*7%或5%或1%教育費附加的計提基數跟城建稅一樣,*3%其他還有企業所得稅,年應稅所得額 適用稅率3萬(含3萬) 18%3~10萬(含10萬) 27%10萬以上 33%
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